按照决算管理有关规定,市植检站决编报内容包括预算单位的全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
达州市植检站的主要职责:负责全市植物及植物产品的产地检疫、国内调运检疫、市场检疫和业务指导工作,负责组织开展贯彻国家、省植物检疫法律法规宣传、农作物检疫性、危险性有害生物的普查、植物检疫性有害生物实验室检测检验或送检、检疫人员的业务培训;承担上级交办的相关工作。
达州市植保站的主要职责:负责全市农作物重大病虫害的综合治理技术研究、示范和推广应用指导工作;承担解决农业生产控害减灾技术问题;参与制定全市病虫害测报发展规划和农业有害生物防治技术预案并实施;负责开着病虫害信息监测、发布长、中、短期预报;承担上级交办的相关工作。
达州市农药监督管理站的主要职责:负责全市新农药的引进、试验、示范及推广应用指导工作;承担全市农药使用中的有关问题调查和农药经营人员培训;参与农药生产、销售等方面的监督和农药药害事故查处工作;承担上级交办的相关工作。
(二)主要工作
2016年达州市植保工作在市委、市政府领导下,在省植保站业务主管部门精心指导和市农业局统一安排下,坚持“预防为主,综合防治”的植保方针,贯彻“科技植保、公共植保、绿色植保”的理念,进一步理清思路,锐意进取,切实抓好农作物有害生物监测预警和综合防治工作,积极推广植保新技术,圆满完成了各项工作任务,成绩明显,为全市农业增产增收做出了重要贡献。
全年实施农作物有害生物防治共计1843.15万亩次,是农作物播种面积的157.38%,是有害生物发生面积的121.64%。其中实施农田病虫防治1233.77万亩次、鼠害防治181.37万亩次、草害防治426.35万亩次、螺害1.66万亩次。全年实施病虫害专业化统防统治共计523.29万亩,占病虫防治面积的42.41%,全年挽回损失共计40.14万吨。
二是植物检疫工作情况。2016年我市主要开展了稻水象甲、四纹豆象及其它检疫性有害生物蕃茄溃疡病、扶桑绵粉蚧、黄瓜绿斑驳花叶病毒病等的监测普查工作,共计普查检疫性有害生物面积85万亩,疫情发生总面积为5.5万亩。全市各级农业部门积极重视稻水象甲防治监测工作,争取专项经费166.4万元,购置农药8.02吨。今年全市稻水象甲累计防治面积为7.27万亩次,有效控制了稻水象甲的扩散和发生。
2016年全市我市植物检疫各类函证的办理,均纳入了各级政务服务中心管理,检疫行为得到了规范,工作效率得到了提高,服务态度得到了改善,全年未发生一桩检疫事故、行政复议、行政诉讼案件,树立了良好的社会植检形象。
三是积极开展农药监督管理工作。全市共召开1722期专题培训会和83次现场示范会,共培训经销商和技术人员2598人次,培训农民2.1万人次,发放技术资料18.9万份,各级电视、广播、报纸等媒体积极帮助宣传198次,取得了良好的效果,基本改变了过去盲目施药、滥用农药的习惯。另一方面全市组织农业执法人员到各级市场、乡镇检查,出动车辆181车次,执法检查人员3098人次,检查生产企业18个、农药经营单位3669个次,检查生产企业43个、农药经营单位2598个次,检查农药产品41个,立案查处8个,查出假劣农药产品4个,查获违法经营农药数量12公斤、货值0.08万元。
二、部门概况
达州市植检站属于财政拨款公益一类的事业单位, 编制18人,现有在职职工14人,退休人员2人,遗属2人。
三、收支决算总体情况
2016年我站收入决算总额为219.54万元,(其中:当年财政收入216.04万元,占98.4%,上年度财政应返还额度3.5万元,占0.16%)。
2016年我站支出决算总额为219.54万元,其中:农林水基本支出173.98万元,占79.25%,项目支出6.95万元,占3.17%,社会保障和就业支出20.32万元,占9.26%,医疗卫生支出6.4万元,占2.92%,住房保障支出11.9万元,占5.42%。
四、财政拨款收支出决算情况
2016年度财政拨款收支总决算219.54万元,支出决算总额较2015年增加35.75万元,增加19.03%,主要原因是“人员工资提标,粮油高产创建专项”。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度我站一般公共预算财政拨款支出219.54万元,与2015年相比一般公共预算财政拨款增加 了31.7万元,增加幅度16.03%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年度我站一般公共预算财政拨款支出219.54万元,主要用于社会保障和就业支出20.32万元,占9.26%,医疗卫支出6.4万元,占2.92,农林水支出180.93万元,占82.41%住房保障11.9万元,占5.42%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
按支出功能分类主要用于以下方面:
1.农林水支出180.93万元。主要用于:单位日常运行的基本支出和病虫害项目支出。
2.社会保障和就业支出20.32万元。主要用于人员社会养老保险,及单位离退休人工资支出。
3.医疗卫生支出6.4万元,主要用于:事业单位医疗。
4.住房保障支出11.9万元,主要用于:职工住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况
我站2016年一般公共预算财政拨款基本支出219.54
其中:人员经费181.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费30.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)因公出国(境)经费
植检站2016年无因公出国(境)经费。
(二)公务接待费
2016年我站公务接待费1.1万元,较2015年决算数增加,主要是业务有所增加。
2016年公务接待费主要用于执行公务、开展专项检查、省上专家调研,开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待33批次,99人,共计支出1.1万元,具体开支内容包括:农业病虫害防控等开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车运行维护费3万元,较2015年决算数持平,主要原因公务用车规范管理。
截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2016年车辆运行维护费支出3万元,用于绿色防控,病虫害控制等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本单位无政府性基金预算
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位不涉及机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
2016年度,无政府采购
(三)国有资产占有使用情况
植检站2015年国有资产占有使用情况。一般公务用车1辆,原价值11.98万元,无价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
本单位未开展预算绩效管理工作。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指退休人员生活补助;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指按照规定标准为职工缴纳的养老保险。
8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指按照规定标准为职工缴纳的医疗保险。
9.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
达州市植检站2016年部门决算编制的说明(附件)